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餐饮账务处理白条,餐饮帐单怎么做帐表

2024-12-09 15:01 实务会计

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餐饮企业的账务处理怎么做?

餐饮业会计做账时,应按照企业的规模以及核算要求,确定相关成本的核算方法。对方可以提供正规发票 将菜肉等直接记入“主营业务成本”。有库房的情况下,可以将米油、调料,先记入“原材料”,领用时记入“主营业务成本”。

餐饮行业的成本会计一般不进行账务处理,主要侧重于日常管理。要想在用友软件里核算成本其实很简单,根据要核算的类别分别计入相关的成本,按照需求可以按照菜系、楼层等分别进行收入成本的配比。

饭店会计每天怎么做账介绍如下:如果对方能提供正规发票,菜肉等可直接记入“主营业务成本”。

账务处理程序:根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。根据记账凭证登记各种明细分类账。

餐饮业成本核算的账务处理怎么做?

购入的酒水,饮料,如有库房,可先记入库存商品,待售出后,结转成本,如有香烟销售资格,核算方法同前。购进的酒类,在收到货款时,借记“银行存款”科目,贷记“应收账款——应付款”科目。

餐饮业对采购的菜品、大米、油盐、烟酒,先填写入库单,由稽核人员核查其数量后做入仓处理。而后又将需急用新鲜的菜,肉,鱼等易坏,易腐菜料办理出仓,这些物料统一在“原材料”科目中核算。

餐饮企业会计记账与其他行业一样,应设置资产、负债、所有者权益类的会计科目。并对收入、成本、费用及其利润进行明细核算。餐饮行业会计核算的重点表现在:销售账款结算与清收、物资材料的采购与管理等方面。

每天审核酒店优免帐单的记帐是否正确、手续是否齐全,审核无误后输入电脑,月底汇总编制酒店应酬明细表及开支汇总表。定期从厨房取出点菜单(厨房联),将其中的厨房转帐单按成本价核算,月底按楼层一次进行帐务处理。

每日终了,应计算当日的现金收入合计数,现金支出合计数和结余数,并将结余数与实际库存数核对,做到帐款相符。

公司员工聚餐取得餐饮发票账务处理怎么做?

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,不得税前扣除的支出包括:向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项;企业所得税税款;税收滞纳金;罚金、罚款和被没收财物的损失;赞助支出等。

对于职工出差期间的餐饮发票应该合理进行划分:如果职工出差期间,带着企业任务去宴请了客户等发生餐饮发票,还是应计入“业务招待费”;如果是职工个人出差期间在补贴标准以内的消费,则应计入“差旅费”。

员工聚餐的“餐饮费”发票,应该计入“应付职工薪酬--福利费”。

情况一:误餐补贴会计分录对于误餐别贴的账务处理也需要看是哪种情况,不一样的情况账务处理时计入的科目是不一样的,公司可以根据员工提供服务的受益对象分情况处理。

餐费报销计入:如果属于外部接待,计入“管理费用-业务招待费”科目核算。如果属于内部员工用餐的餐费,计入“管理费用-职工福利”科目核算。

出差发生的招待餐饮费怎么账务处理

会计分录如下:借:管理费用-业务招待费400元贷:银行存款400元公司因生产、经营业务需要而产生的合理招待餐费,可以计入业务招待费。例如交际应酬、宴请餐费、招待客户等因业务需要而发生的餐费。

餐饮发票入账,可做以下4种处时理:餐饮发票计入“差旅费”对于职工出差期间的餐饮发票,出差餐饮费怎么做账?应当进行合理划分:职工出差期间,如果是因企业任务而宴请客户等发生的餐饮发票,那么应当计入“业务招待费”。

注:通常单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费,或者报销餐费也就不再补助出差伙食费。

出差的餐饮费,直接计入“管理费用--差旅费”科目。以下是餐费应归集的费用项目:业务招待费。从定性的角度来讲,业务招待费是指企事业单位为生产经营业务活动的需要而合理开支的接待费用。如招待客户、供应商等发生的餐费。

公司聚餐餐费进 管理费用——招待费 所得税清算时按年度业务招待费发生额60%扣除,但总额不得超过当年销售收入的千分之五。

餐饮费属于哪个会计科目?附相关账务处理

因业务需要招待客户餐费计入管理费用(销售费用等)——业务招待费科目;在补贴标准以内发生的餐费补助,计入管理费用(销售费用等)——差旅费科目。

餐费计入会计科目餐费如果是单位员工发生的计入福利费,如果是招待客户发生的,计入业务招待费,如果是出差发生的计入差旅费用于业务招待餐费,借管理费用业务招待费,贷库存现金银行存款,用于职工工作餐费,借应付职工薪酬职工。

餐费报销计入:如果属于外部接待,计入“管理费用-业务招待费”科目核算。如果属于内部员工用餐的餐费,计入“管理费用-职工福利”科目核算。

反映应收账款具体对象。会计科目是会计学相当重要的基本研究方法与辅助工作,它将会计要素视性质分属、分纲的设置,例如现金即为资产会计要素的一大会计科目。一般来说,会计科目是设置帐户、处理帐务的依据。

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