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宝妈学会计1、会计实操在学习过程中,有很多事项需要会计人去操作,因此,作为一名优秀的会计人员,不能马虎,不容小觑。
相信随着2018年会计实操的火热,会计实操热度在逐渐提高。
- 然而,实际在会计实操培训方面,存在着不少问题,归结起来,主要有以下几点:
第一,会计人员在实操时,需掌握一定的实操技能,因此,要加强会计实操培训。
第二,会计人员必须学会在网页买些会计实操资料,最好是可以单独购买,针对各种会计资料,开发会计实操软件,温习这几个知识点。
第三,如今网络很发达,基本上都是会计软件。
会计人员可以自行开发软件,也可以去会计事务所、会计师事务所、税务师事务所等从事会计相关工作。
2会计对账技巧
- 对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账。
供应商的账务处理,要看供应商不及时对账,及时对账,可是为了满足对账的需要,供应商的往来账务都必须对账。
- 供应商的结算:财务部门每天都要与供应商核对,确保其符合信用管理要求。
对账,需要供应商提供双方的对账资料,供应商提供的是供应商的对账资料,以前没什么变化,这里只讲第二遍。
-
供应商的结算:财务部门每天向供应商提供的各类对账单从供应商下月收到发票,供应商提供的发票是供应商开具给企业的增值税发票,可能在当月或以后某月要对企业进行认证。
-
抄税:一般纳税人,使用抄税功能,将本月的抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局备案表上,交税务局税金,和你单位的对账单上体现的税金有什么区别?一般纳税人对税务方面的知识都有具体的规定,以保证企业按照税务局的要求准确计算缴纳税金。
2网上如何报税
- 开具正数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票
- 开具带销货清单的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单
- 开具带折扣的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票
- 开具负数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票
注意事项:
已开发票作废:进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功
未开发票作废:进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功
2如何开具发票
- 包括你的企业名称。
有关公司的基本信息应该出现在页面顶部的专业字体中。
如果你使用文字处理软件,创建一个新的文档,从下拉菜单中选择“页眉”来创建标题;否则,只需键入你公司的名字并在页面顶部居中。
如果您没有业务名称,请键入您的姓。
如果需要,还可以包括中间初始值。
使用Arial,Timeseries;"NewRomanCRegularbusiness;">
- 标题栏
标题栏主要写公司的名称,
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