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财务费用报销管理制度,财务费用报销制度及实施细则

2024-10-10 14:34 会计问答

内容导航:

  • 1、公司费用报销制度及报销流程
  • 2、费用报销制度及基本流程
  • 3、财务报销管理制度及报销流程
  • 4、财务报销管理规定及报销流程

公司费用报销制度及报销流程

1、- 申请和审批流程:报销人需填写报销申请表并提交相关凭证,然后提交给主管进行审批。大额款项报销可能需要更高级别领导的审批。审批通过后,报销人才能获得报销款项。- 报销和备案流程:报销人将审批通过的申请表和凭证提交给财务人员审核。财务人员审核无误后,支付款项并备案报销凭证,以便日后查证。

2、报销人将原始票据(正规)粘贴规整后,填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹。

3、法律分析:财务报销管理制度及报销流程:加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,以及在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

费用报销制度及基本流程

1、报销流程:费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;报销单送本部门负责人复核并签字;报销人送报销单至财务部,由会计审核;经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

2、法律分析: 出差申请审批流程: 一般业务人员 出 差审批流程: 部门经理及以上人员 出 差审批。 如出差人员有委托行政人员代购车票等需注明在《出 差申请表备》 注栏中, 费用从出差申请费用中扣除。

3、分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观。(三) 按规定的审批程序报批,报销500元以上需提前一天通知财务部以便备款。(四) 原始凭证的审核。

财务报销管理制度及报销流程

1、法律分析:财务报销管理制度及报销流程:加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,以及在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2、报销申请及审批 员工根据实际费用支出,填写费用报销单。 相关部门负责人或上级领导审批。系统录入及审核 财务部门收到报销单后,在财务共享系统中录入相关信息。 财务部门审核报销单据是否合规,金额是否正确。领导审批 财务部门将报销单据提交给上级领导进行审批。

3、一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见管理制度),且背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。

财务报销管理规定及报销流程

1、员工根据实际费用支出,填写费用报销单。 相关部门负责人或上级领导审批。系统录入及审核 财务部门收到报销单后,在财务共享系统中录入相关信息。 财务部门审核报销单据是否合规,金额是否正确。领导审批 财务部门将报销单据提交给上级领导进行审批。 总经理或授权人审批。

2、法律分析:财务报销管理制度及报销流程:加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,以及在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

3、- 申请和审批流程:报销人需填写报销申请表并提交相关凭证,然后提交给主管进行审批。大额款项报销可能需要更高级别领导的审批。审批通过后,报销人才能获得报销款项。- 报销和备案流程:报销人将审批通过的申请表和凭证提交给财务人员审核。财务人员审核无误后,支付款项并备案报销凭证,以便日后查证。

4、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字。

5、拟定初稿。然后,财务人员根据理清的报销项目来拟定报销制度和流程的初稿,流程和签字人是一样的小项目和费用的可以放在一起写,大的项目和费用要分开写,不同的流程和签字人的要分开写。上交初稿。

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