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- 1. 开具负数发票:
- 2. 步骤:
- 3. 2发票密码如何设置
- 4. 密码登录:
- 5. 购货方的“清单”
- 6. 受票方丢失发票或者其他需要入账的东西
- 7. 受票方的银行账户
- 8. 受票方拿到的银行结算章的银行预留签章
- 9. 签发支票
- 10. 有关汇票的交易单据(如发票、支票等)该怎么做账处理
- 11. 凭证制作:
- 12. 15凭证字的填写:一个单位,
初级会计不能跳转支付宝可以在手机上操作,手机的动态处理将自动完成。
在使用微信后台时,可以在菜单中切换到“支付宝”进行处理。
初级会计考试的支付宝、微信查询功能都会出现在手机上。
初级会计考试的支付宝怎么办?
-
在支付宝手机上找到“支付宝”,点击进入;
-
进入“支付宝”后,找到“票据业务”,选择“银行承兑汇票”,将这张票据填写进去;
-
然后点击“生成订单”,系统会弹出“票据业务”页面,选择一家银行,点击“银行承兑汇票”后,会弹出“生成订单”的窗口;
-
接着开始生成订单,选中需要制作的票据打印机,点击工具条,选择菜单,选择相应的模板,即可生成订单;
-
如果仅有票据打印机,点击菜单“报税处理”,则弹出来的票据打印机由报税处理电脑,点击“常用”,选择“增值税发票种类”、“增值税专用发票防伪税控系统”,点击“报税处理”,录入报税资料后点击“生成订单”;
-
在“已开发票查询”功能中,选择对应的发票,点击“确定”按钮,系统弹出“打印发票”,此功能菜单项操作极其简单,既为报税处理,也为您提供了完整的报税处理电子版,可为您提供有效电子报税资料,并且可将自动打印出纸质报表,无需手工填制。
开具负数发票:
进入开票系统--点击“发票管理--发票填开--专用发票填开”,点击“负数”按钮,进行负数发票填开:
步骤:
- 客户信息变更
点击“信息变更”按钮,进行更新;
- 发票读入:
进入开票系统--点击“发票管理--专用发票填开”;
- 发票读入:
进入开票系统--点击“发票管理--专用发票填开”;
点击“导入”按钮,点击“发票读入”;
点击“导入”按钮,则弹出来一个窗口,分别导入专用发票与增值税专用发票,两种开票软件分别打开。
- 点击“导入”-“发票管理”-“发票填开”;
点击“导入”-“发票填开”,弹出来的界面显示“导入”对话框。
第一次第一次第一次第一次第一次第一次开票:点击“导入”-“发票查询”。
第二次点击“导入”-“发票查询”。
第二次点击“导入”-“发票查询”。
第三次:第一次故障。
第一次故障:1。
“发票管理/发票修复/普通发票”——“发票修复”,先点击“发票修复/普通发票”——“发票修复”。
第四次:在点击“发票修复”(“发票修复/普通发票”——“发票修复”——“发票修复”)中,双击需要修复的发票,最后点击“修复”。
2发票密码如何设置
密码登录:
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点击“系统服务”—“发票管理/发票修复”—“确认”—“确认”—“导入”
-
进入开票软件,点击“发票管理/发票修复/发票填开”菜单进行填开。
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在弹出的“填开/保留票种”对话框中,确认票的购买方信息,发票的信息将自动关联到整张发票的版面上,超出每张发票的尺寸。
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点击“发票管理/发票填开/普通发票填开”菜单项,在弹出的“发票号码确认/普通发票填开”对话框内,确认票的号码、开票单位名称、发票代码、发票号码,以及发票代码、开票日期和金额等内容,确认无误后,点击“确定”。
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进入“发票填开”界面,填写购货方信息,发票信息填写完成,并打印出发票。
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一张开具的发票,对应一张发票。
-
一张购货方的“清单”
三、购货方的“清单”
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购货方的“清单”
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采购方的“清单”
-
采购方的“清单”
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销售方的“清单”
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受票方的“报价”
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受票方的报价
-
受票方的报价
-
受票方的付款
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受票方的银行的结算章
10.受票方丢失发票或者其他需要入账的东西
11.受票方的银行账户
12.受票方拿到的银行结算章的银行预留签章
13.签发支票
14.有关汇票的交易单据(如发票、支票等)该怎么做账处理
14.凭证制作:
将计入凭证的原始凭证按其所附的原始凭证(外来原始凭证,如发票、收据、夹具、容许联、发票、保险单等)粘贴在记账凭证之后的顺序
15-15凭证字的填写:一个单位,
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